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老师,请问小规模商贸企业采购商品时,先打款,第二天对方发货,然后没开发票给我,我打款过去收到货物的时候要怎么做帐?

84784963| 提问时间:2023 07/04 11:16
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借预付账款贷银行存款,借库存商品贷预付账款。
2023 07/04 11:17
84784963
2023 07/04 11:20
那假如下个月对方把所欠我们的发票全部开出来以后呢?我要做什么分录?
玲老师
2023 07/04 11:24
你好,把前面这个分路红冲按发票入账就行了。
84784963
2023 07/04 11:32
要把前面你说的两个分录都冲红吗?还是只冲一个?
玲老师
2023 07/04 11:37
预付款的不用红冲冲第2个就叫红冲。
84784963
2023 07/04 11:52
你好,上个财务把帐户里一个季度的利息收入这样做分录对吗?是每次有利息收入都这样做吗?
玲老师
2023 07/04 11:54
你好 可以这样处理的 
84784963
2023 07/04 11:55
不应该是一借一贷吗?她这样写在借方的负数,是不是可以理解为,直接冲减月末发生的财务费用啊?
84784963
2023 07/04 11:57
假如我不想把分录金额写成负数,那可不可以直接做分录: 借:银行存款0.85 贷:财务费用.085. 可以这样做吗?
玲老师
2023 07/04 12:00
因为。软件做账财务费用写在贷方取不到数。
84784963
2023 07/04 14:23
这样啊?那月末结转费用的时候财务费用不就是在贷方吗?
玲老师
2023 07/04 14:26
你好,是的,结转是从反方向结转过去的,对的软件自动结转的。
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