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已交税金账务处理里怎么做呢

84785021| 提问时间:2023 07/04 11:29
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,借,应交税费,应交增值税,已交税金贷,银行存款。
2023 07/04 11:29
84785021
2023 07/04 11:32
那怎么结转,那借未交增值税贷银行存款
宋生老师
2023 07/04 11:35
你好,其实这个不用结转的。你销项-进项-已交,得到未交,然后做未交的分录
84785021
2023 07/04 11:38
你好完整的账务处理是什么样的,麻烦了
宋生老师
2023 07/04 11:38
你好 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
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