问题已解决
已交税金账务处理里怎么做呢
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你好,借,应交税费,应交增值税,已交税金贷,银行存款。
2023 07/04 11:29
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2023 07/04 11:32
那怎么结转,那借未交增值税贷银行存款
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 11:35
你好,其实这个不用结转的。你销项-进项-已交,得到未交,然后做未交的分录
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2023 07/04 11:38
你好完整的账务处理是什么样的,麻烦了
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 11:38
你好
1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4.当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款