问题已解决

老师,问个问题,预缴的税款,我做账这样对吗。 借:应交税金—未交增值税 税金及附加—城建税 税金及附加—教育费附加等 贷:银行存款

84785017| 提问时间:2023 07/04 12:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是一般纳税人的吗?异地工程的,如果是的话,这个未交增值税改成预交增值税,其他的可以。
2023 07/04 12:38
84785017
2023 07/04 12:39
不用计提是吧
84785017
2023 07/04 12:40
那这个预缴增值税月末需要结转吗
郭老师
2023 07/04 12:42
对的,是的,你月末需要交增值税在结转
84785017
2023 07/04 12:48
结转也是结转到未交增值税里啊
郭老师
2023 07/04 12:49
对的,是的,经应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 那次月申报的时候,它两个抵扣对冲不就行了,借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税。
84785017
2023 07/04 12:50
借:应交税费—预缴增值税 贷:银行存款 结转:借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预缴增值税
84785017
2023 07/04 12:51
\'我直接就成了:借:应交税费—未交增值税 贷银行存款了
84785017
2023 07/04 12:51
\'这样对吗
84785017
2023 07/04 12:53
老师回复一下
郭老师
2023 07/04 12:54
对的,是的,可以这么做的。
84785017
2023 07/04 12:56
好的谢谢老师
郭老师
2023 07/04 12:57
不用客气,工作愉快。
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