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老师,我们是小规模公司,给员工转账(备注报销款),用于购买空调,6月转账,7月取得增值税普通发票,请问6月和7月分别怎么做账呢?

84785014| 提问时间:2023 07/04 14:37
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 6月转账,借;其他应收款,贷:银行存款 7月取得增值税普通发票,借:固定资产,贷:其他应收款
2023 07/04 14:38
84785014
2023 07/04 15:09
那如果是购买其他物品呢?比如说像饮用水啊,纸巾等等,7月取得增值税普通发票时,借方放什么科目好呢?
邹老师
2023 07/04 15:10
你好,饮用水,纸巾等,是职工福利费性质?
84785014
2023 07/04 16:22
这种都是店内用品,可以算作销售费用办公费吗?好像以前都是放这个科目里面的
邹老师
2023 07/04 16:23
你好,明细不是办公费 可以计入:销售费用—其他 
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