问题已解决
老师,我们是小规模公司,给员工转账(备注报销款),用于购买空调,6月转账,7月取得增值税普通发票,请问6月和7月分别怎么做账呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
6月转账,借;其他应收款,贷:银行存款
7月取得增值税普通发票,借:固定资产,贷:其他应收款
2023 07/04 14:38
84785014
2023 07/04 15:09
那如果是购买其他物品呢?比如说像饮用水啊,纸巾等等,7月取得增值税普通发票时,借方放什么科目好呢?
邹老师
2023 07/04 15:10
你好,饮用水,纸巾等,是职工福利费性质?
84785014
2023 07/04 16:22
这种都是店内用品,可以算作销售费用办公费吗?好像以前都是放这个科目里面的
邹老师
2023 07/04 16:23
你好,明细不是办公费
可以计入:销售费用—其他