问题已解决
老师,我们帮工地代收代缴电费,不存在手续费问题,电力给我先开票,然后我们再开发票给工地,算收入吗?我们收到电力发票怎么入账
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速问速答您好,这个是属于收入的,是没错的
2023 07/04 15:53
84784964
2023 07/04 15:55
我们收到电力开票的时候,借:其他应收 应交增值税(进项税额)贷银行存款吗?
84784964
2023 07/04 15:57
然后工地给我们打款,有个差额就是税额部分,怎么处理
小锁老师
2023 07/04 16:01
嗯对,差额的话,是你们收到的是吧
84784964
2023 07/04 16:10
对的,就是有个税额的差额部分。怎么处理呢
小锁老师
2023 07/04 16:15
那你们不然就作为销项税
84784964
2023 07/04 16:17
分录老师能分享一下吗?
84784964
2023 07/04 16:18
我都到款了,借银行存款,贷其他应收,就会有个差额,进项税额的原因
84784964
2023 07/04 16:21
这个差额怎么处理呢
小锁老师
2023 07/04 16:28
那你们就是贷方 做应交税费 应交增值税 销项税额
84784964
2023 07/04 16:36
我们开发票给工地,就是视同销售了,借:银行存款,贷:其他业务收入,销项税额
小锁老师
2023 07/04 16:41
嗯对,就是这意思的
84784964
2023 07/04 16:54
那我们收到发票,挂了其他应收账款,怎么冲减呢
小锁老师
2023 07/04 17:01
后期这个收不回来了是吧