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22年的无票收入至今没有确认收入,应该如何纠正,怎么做账比较好,可以做成今年的收入吗
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速问速答你好,根据你的描述,需要补做无票收入的分录
2023 07/04 16:20
84785006
2023 07/04 16:21
怎么做啊
邹老师
2023 07/04 16:22
你好
借:银行存款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84785006
2023 07/04 16:25
之前做的是借:银行存款贷:应付账款
84785006
2023 07/04 16:25
我们是小规模纳税人,收入是2万多
邹老师
2023 07/04 16:26
你好,那现在的分录是
借:应付账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
84785006
2023 07/04 16:33
22年的10月份是不是免税的?金额是29694.92元的应付款我具体怎么算啊,麻烦老师了
邹老师
2023 07/04 16:33
你好,免税的情况下,分录是
借:应付账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入
84785006
2023 07/04 17:15
那这个无票收入还需要补报印花税吗
邹老师
2023 07/04 17:16
你好,是的,是需要的
84785006
2023 07/04 17:23
并入本次申报就可以是吧
邹老师
2023 07/04 17:24
你好,不是。
是需要做之前的更正申报
84785006
2023 07/04 20:20
怎么做啊?具体怎么操作啊
邹老师
2023 07/04 20:20
你好,提供正确的申报表,去税局做更正申报
84785006
2023 07/05 09:06
只是报个印花税需要去税务局做更正申报吗?电子税务局上办不了吗
邹老师
2023 07/05 09:07
你好,我这边更正是需要去大厅办理的
84785006
2023 07/05 10:15
是印花税的更正吗
邹老师
2023 07/05 10:15
你好,是的,是这样的