问题已解决
购买方收到红字专票怎么做账
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速问速答您好,把原来蓝字发票的凭证分录复制一下,金额按红字发票改,并用负数表示。
2023 07/04 18:15
84784998
2023 07/04 18:16
用到进项税额转出这个科目吗?
84784998
2023 07/04 18:17
那结转增值税分录怎么做呢?
廖君老师
2023 07/04 18:19
您好,不好意思,原凭证分录里进项税,改到贷方 应交税金-应交增值税-进项税转出
增值税不需要每月都结转,年末结转一次就可以了,您一定要结转
借:应交税金-应交增值税-进项税转出 贷:应交税金-未交增值税
廖君老师
2023 07/04 18:22
您好,方向不对,更正分录
借:原材料等 (负) 应交税金-应交增值税-进项税 (负) 贷:应付账款 (负)
借:应交税金-应交增值税-进项税转出 (负) 贷:应交税金-应交增值税-进项税 (负)
借:应交税金-应交增值税-进项税转出 贷:应交税金-未交增值税