问题已解决
您好老师,少认证发票导致这个月申报要交几百元增值税,现在又没进项票并跨月了,我可以申请延缓缴纳,等这个月底认证7月进项多认证去冲抵,可以吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,可以的,可以这么做的,你多交几百块钱,这个影响不大,如果你申请延期的话,你的附加税需要正常交,而且需要交滞纳金。
2023 07/05 08:50
84784999
2023 07/05 09:45
谢谢老师,他不想交,那请问我申请了延缓缴纳,那我7月份能开销售发票收入出去吗,如果开了我是不是要多认证进项,才能冲抵减延缓缴纳的进项
郭老师
2023 07/05 09:45
对的,是的,你必须有留底
才能抵扣你六月份的。
84784999
2023 07/05 14:42
那我比如7月开销售发票收入销项税2万,进项税2万,那7月就不用交增值税,但6月几百元延缓缴纳了,那我就在7月再收点进项票去认证几百元进项税去把他冲减6月份的,可以这么操作是吗
郭老师
2023 07/05 14:47
可以的,可以这么做的。
84784999
2023 07/05 16:15
再麻烦下老师,就是7月认证几百元进项,去点哪里可以抵减掉6月份的进项呢
郭老师
2023 07/05 16:19
你好,你有刘迪,留底金额必须大于等于你没有交纳的税款,然后在八月份的时候留底底,你附表二里面让你税务局那边给你填写,你在31行里面填写抵扣。