问题已解决
一般纳税人商贸企业,6月红冲了5月份开的一张发票,红冲原因为开票有误,6月份当月无销售额,申报6月份增值税如何处理这个负数销售额已经负数税额?需要走退税流程吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你直接申报就好了。负数一般直接留底
2023 07/05 09:21
84784958
2023 07/05 09:23
可以在电子税务局申报吗?还有就是如果不想留抵,能申请退税吗?这张发票确实开票有误,本来应该开专票,结果开成普票,当月作废未成功,后才在次月红冲的
宋生老师
2023 07/05 09:24
你好!2种都有可能,看税务局要求了。
84784958
2023 07/05 09:25
如果是退税,应该走什么流程,属于哪种退税?
宋生老师
2023 07/05 09:25
你好,这个属于之前多交了,然后申请退税。具体的流程每个地方要求不一样。
84784958
2023 07/05 09:26
河北什么流程?
宋生老师
2023 07/05 09:26
你好,你要问一下当地12366老师没有在北边。其实最好的还是问当地的主管税务局。
84784958
2023 07/05 09:37
好的,谢谢
宋生老师
2023 07/05 09:38
你好,不用客气的了。