问题已解决

老师好,运输公司车辆出了点事故,收到保险公司的赔偿款如何做账,发生时借:其他应收款,贷:固定资产清理还是营业外支出,收到时借:银行存款,贷:其他应收款。

84785045| 提问时间:2023 07/05 10:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位需要维修吗?
2023 07/05 10:25
郭老师
2023 07/05 10:25
车还能正常使用吗?如果正常使用的话,不能做固定资产清理的。
84785045
2023 07/05 10:40
哦,它是报废了才走固定资产清理是吧,能用,修完就能用了。那这笔业务怎么走帐
郭老师
2023 07/05 10:43
你好,维修的时候支付了没有,如果支付了借期的应收款贷银行存款,收到的时候做你上面写的借银行房款,贷其他应收款。
84785045
2023 07/05 10:48
应该有一些费用 ,但都是用现金支付了,说的保险公司也要那些维修发票,所以到我公司是没有费用发票的,如果要只能用复印件,那样可以做帐吗?就是车辆出事故这样的不涉及费用类科目,只涉及往来对吗
郭老师
2023 07/05 10:52
不是你单位承担的,你不用管发票,发票不用开给你的,你做往来
郭老师
2023 07/05 10:52
单位提前支付的,借其他应收款,贷库存现金。
84785045
2023 07/05 11:30
老师,有单子,付款人也是我单位,这一种单据可以入账吗?这样咋做,还是只走和保险公司间的往来吗
郭老师
2023 07/05 11:31
你好,可以的,你走保险公司的往来就可以的。
84785045
2023 07/05 11:41
我公司花的费用比保险公司赔偿的多,这样怎么做,这种单据可以当正规发票入帐吗?
郭老师
2023 07/05 11:42
你好,差额的那一部分做管理费用 可以
84785045
2023 07/05 11:42
保险公司有的花费是不赔偿的。
郭老师
2023 07/05 11:45
你好,你花了120,对方赔偿了100,你20做管理费用。
84785045
2023 07/05 11:58
好的,谢谢老师。
郭老师
2023 07/05 12:03
不用客气,工作愉快。
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