问题已解决
老师,请问下,去年的工资成本做多了16000元,今年汇算清缴的时候发现调整补税了。这个分录在今年要怎么做呢?
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速问速答你好 这个是计提后有发放吗?
2023 07/05 11:02
来来老师
2023 07/05 11:05
如果发了
1所属期是去年,更正之前汇算清缴申报
2所属期是今年,冲销去年计提,今年再计提
如果没发
冲销去年计提
84785044
2023 07/05 11:06
有的,现在在追回来,财务发错了
来来老师
2023 07/05 11:16
关于:“有的,现在在追回来,财务发错了”
也就是实际是没有发?
实际应是0?
84785044
2023 07/05 11:21
实际上是发放了。所属期是属于去年的,去年计提并发放了。今年做汇算清缴的时候发现的,重新补税了。这笔费用的分录应该怎么写呢?
来来老师
2023 07/05 11:29
你好
如果是去年计提
所属期是去年
也发了
那么账目上不用分录
您补税了 是企业所得税吗?
是企业所得税的话
这个如果多交了 可以找税局改表 申请退税
如果是个人所得税 这个
把个税单独提出让个人补回来
借:其他应收款
贷:应交税费-应交个人所得税