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老师,请问下,去年的工资成本做多了16000元,今年汇算清缴的时候发现调整补税了。这个分录在今年要怎么做呢?

84785044| 提问时间:2023 07/05 11:01
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来来老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 这个是计提后有发放吗?
2023 07/05 11:02
来来老师
2023 07/05 11:05
如果发了 1所属期是去年,更正之前汇算清缴申报 2所属期是今年,冲销去年计提,今年再计提 如果没发 冲销去年计提
84785044
2023 07/05 11:06
有的,现在在追回来,财务发错了
来来老师
2023 07/05 11:16
关于:“有的,现在在追回来,财务发错了” 也就是实际是没有发? 实际应是0?
84785044
2023 07/05 11:21
实际上是发放了。所属期是属于去年的,去年计提并发放了。今年做汇算清缴的时候发现的,重新补税了。这笔费用的分录应该怎么写呢?
来来老师
2023 07/05 11:29
你好  如果是去年计提 所属期是去年 也发了 那么账目上不用分录 您补税了 是企业所得税吗? 是企业所得税的话 这个如果多交了 可以找税局改表 申请退税 如果是个人所得税  这个 把个税单独提出让个人补回来 借:其他应收款 贷:应交税费-应交个人所得税
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