问题已解决

老师我们公司付6月电费一共是228000元,但是开票日期是6月份的金额是22000元,少开的8000元开票日期是7月4号了,这个分录做: 借:管理费用 207547.17 应交税费-应交增值税-进项税额12452.83 贷:银行存款 220000 跨月的部分做: 借:预付账款 8000 贷:银行存款 8000 7月做分录时做: 借:管理费用 7547.17 应交税费-应交增值税-进项税额 452.83 贷:预付账款 8000 这样做可以吗?

84785034| 提问时间:2023 07/05 11:08
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以的
2023 07/05 11:08
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