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进项是10万销项是10万认证了10万的票怎么写

84784975| 提问时间:2023 07/05 12:04
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,这个不用交税,就不用写分录了。把认证的进项记录到进项税额科目就行。
2023 07/05 12:06
玲老师
2023 07/05 12:06
然后把销项和进项的余额都转到转出未交增值税就好了。
84784975
2023 07/05 12:11
老师我还是不懂你能把分录给我写下嘛
玲老师
2023 07/05 12:16
你好  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
84784975
2023 07/05 12:25
老师这笔分录我写了的是我万万
84784975
2023 07/05 12:25
你说不用写分录我怎么知道我自己认证了发票
玲老师
2023 07/05 12:28
你好  期末是上面的分录   分录金额是 10万 我是说不用写交税的分录  
84784975
2023 07/05 12:40
就是期末我的未交增值税是10万那么我认证了10万的票就不用缴税了,如果不写分录那么我怎么知道认证了10万还有我的未交增值税那里会有余额啊
玲老师
2023 07/05 12:46
我的意思就是我后面发给你那个增值税的销项税额和进项税额结转我不是给你写分录了吗?那个写完分路,他们销项和进项是相等的,没有余额啊,不交税就没有其他分路了。
玲老师
2023 07/05 12:46
你销项和进项是一样的,咋会有余额呢?
玲老师
2023 07/05 12:46
销项也是10万,进项也是10万,销项税额和进项税额相等的,不会有余额啊。
玲老师
2023 07/05 12:48
你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 这个分录的金额都是10万元,不会有余额的,所以不交增值税
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