问题已解决
如果7月购进固定资产时没有发票,8月开的发票,8月已经计提折旧了用不用改账
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速问速答不用的,在八月份计提折就可以了。
2023 07/05 20:38
84785028
2023 07/05 20:47
7月我借固定资产,贷银行存款,凭证后边付了银行回单,8月开的发票我付在7月凭证后边可以吗
郭老师
2023 07/05 20:51
最好不要这么做,你八月份红冲之前的,然后再做发票的。
郭老师
2023 07/05 20:51
在税务局查账的时候,你发票提前做了,他会要求你写说明的。
84785028
2023 07/06 11:43
我们是加工业,1月电费发票2月才能开出来,月末结转商品入库,我生产成本电费应该记在哪个月里?如果按发票记在2月,那我1月生产的商品成本里没有电费合理吗?
郭老师
2023 07/06 11:47
不合理的账上应该暂估,如果账上没有弹弓的话,补上你之前的,能修改吗?有没有销售,没有销售的话库存入库。