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年中旧账转新账,怎么转

84784978| 提问时间:2023 07/05 22:45
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,整理各个科目余额。按照余额结转
2023 07/05 22:46
84784978
2023 07/05 22:57
本年的发生额也要结转吗?不能直接录入主营业务收入?
冉老师
2023 07/05 23:30
你好,学员。最好是按照余额
84784978
2023 07/05 23:41
旧账1-4月 新账接下去5月开始,那么期初余额是4月的期末数。那么借方累计和贷方累计应该要填写1-4月的借贷发生额吗
冉老师
2023 07/06 07:46
不用填写1-4月份发生额,只要需要4月底余额,然后5月份业务正常做账的
84784978
2023 07/06 08:52
那么出报表时候1-12月的报表不就缺了1-4月的
冉老师
2023 07/06 08:55
那么出报表时候1-12月的报表不就缺了1-4月的 两个新旧加一起的,出具报表的
84784978
2023 07/06 08:58
旧外账公司那边交接过来没有报表
冉老师
2023 07/06 09:00
旧外账公司那边交接过来没有报表 这个要获取的,学员
84784978
2023 07/06 09:15
已经交接完了,现在弄不到
冉老师
2023 07/06 09:16
没有报表,出具年度报表不完整
84784978
2023 07/06 09:16
可以用我这个办法吗
冉老师
2023 07/06 09:17
你说的,也是可以的,学员
84784978
2023 07/06 09:31
试了一下,期初余额借贷平衡不了
冉老师
2023 07/06 09:52
试了一下,期初余额借贷平衡不了 这个要看保证每个科目余额正确的话,报表,试算表才是平的
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