问题已解决
卫浴行业内账,先预收了客户的款,做了收入,但没打款给供应商,怎么结转成本算利润
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,购货的时候借库存商品 贷应付账款-供应商
2023 07/06 05:46
84784957
2023 07/06 05:52
收了客户的钱 直接做了收入 ,但是需要在工厂定制 ,或是客户要求 过一段时间再发货 ,这样就没给供应商打款 ,月末的时候怎么结转成本呢 ?
84784957
2023 07/06 05:53
另外定制品需要很长时间
东老师
2023 07/06 05:53
这个可以先暂估成本,等取得发票冲销暂估成本,再按照发票做账
84784957
2023 07/06 06:04
还是收到钱的时候先挂预收账款,发货的时候 ,再确认收入结转成本?
东老师
2023 07/06 06:04
内账无所谓,两种方式都可以
84784957
2023 07/06 06:14
暂估成本挂应付账款一暂估科目啊 ?
东老师
2023 07/06 06:15
对,就记入应付账款暂估就行