问题已解决
跨年度,并且已经抵扣了的进项发票,今年税务局查出这个进项发票异常,需要做进项税额转出,请问怎么做分录?
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速问速答你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损益调整,
贷应交税费,应交增值税进项转出
2023 07/06 10:24
84785011
2023 07/06 10:33
那后面这张异常发票恢复正常了,又可以抵扣了,又怎么写分录
郭老师
2023 07/06 10:36
借应交税费、应交增值税进项,贷以前年度损益调整。