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老师,这个月我开了张红字发票 原分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 冲红后我需要做的分录是怎样的呢

84784987| 提问时间:2023 07/06 11:01
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
按照上面的做负数就行的
2023 07/06 11:07
84784987
2023 07/06 11:23
老师: 原分录是:  借:应收账款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税(销)  冲红后我需要做的分录是: 借:应收账款(负) 贷:主营业务收入(负)  应交税费-应交增值税(负) 退款时我需要做的分录: 借:银行存款(负) 贷:应收账款(负) 老师,是这样吗?
东老师
2023 07/06 11:25
是的就是这么做的
84784987
2023 07/06 11:35
好的,谢谢老师
东老师
2023 07/06 11:36
不客气,帮忙给个五星好评
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