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7月报上季度增值税,申报比账上多尾差0.03元,是在6月账里计入借:营业外支出0.03,借:应交税费-应交增值税-0.03吗?还是在7月账里在做这笔分录?这样做分录对吗?

84784999| 提问时间:2023 07/06 16:11
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!都可以的。这个关系不大
2023 07/06 16:14
84784999
2023 07/06 18:18
这笔分录是对的吗
宋生老师
2023 07/06 18:37
您好,分录是对的了
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