问题已解决
当月购进材料时没开票,材料记账,次月收到开来的专票,怎么记账
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借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
暂估入库
借;原材料
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
原材料(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023 07/06 16:20
84785019
2023 07/06 16:21
好的,谢谢
家权老师
2023 07/06 16:25
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。