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小规模纳税人季度开票超30万是按一个点征税还是3个点
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速问速答1%的增值税的。如果你专票开的是3%,按照3%来交。
2023 07/06 16:30
84784992
2023 07/06 16:31
是普票,但我申报表这里怎么是要交3个点税?
郭老师
2023 07/06 16:33
减免的2%,你没有填写。
郭老师
2023 07/06 16:33
主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
84784992
2023 07/06 16:35
怎么填写呢
84784992
2023 07/06 16:36
是填这个表吗
郭老师
2023 07/06 16:38
本期发生额实际抵扣金额按照你1%的不含税销售额乘以2%。
84784992
2023 07/06 16:39
期初余额填什么数据呢
郭老师
2023 07/06 16:41
不填写不填写不用填写
郭老师
2023 07/06 16:41
没有让你填写的肯定都是零。
84784992
2023 07/06 16:43
本期发生额是不含税今年*2%本期实际抵减税额是填什么数据呢
郭老师
2023 07/06 16:45
本期发生额填写一样的。
84784992
2023 07/06 16:45
为什么说填写错误
郭老师
2023 07/06 16:46
截图你的主表看一下的。
84784992
2023 07/06 16:48
开票金额是435049.5
84784992
2023 07/06 16:48
开票金额是495049.5
郭老师
2023 07/06 16:49
你这个表格第一行也没有填写,然后应纳税减征额也没有填写,应纳税减征额和减免表里面填写一样的。
84784992
2023 07/06 16:51
应纳税减征额填在哪里,是怎么计算的
郭老师
2023 07/06 16:53
上面写了再看一下可以吗?不含税的销售额乘以2%。
郭老师
2023 07/06 16:53
已经给你回复的,你返回去看一下可以吗?咱这个记录一直都在,不会抹去的。
84784992
2023 07/06 16:55
不含税金额*2%是填在哪里呢
84784992
2023 07/06 16:57
是这样子填吗
郭老师
2023 07/06 16:58
主标应纳税减征额里面。18行里面就是啊。
84784992
2023 07/06 16:59
我这个表现在数据填写正确吗
郭老师
2023 07/06 17:02
对的,是的,是正确的。