问题已解决
老师你好,我单位是事业单位,因出租国有资产产生租赁收入,租赁收入全额上缴国库非税收入,之前分录是: 收到租金时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库非税收入时: 借:应缴财政款 贷:银行存款 目前税局通知要求要做为单位收入缴纳增值税与企业所得税,印花税,请问我的会计分录要如何做了,税金方面我是税金及附加科目还是用所得税费用,新手会计,不太懂,请老师回答时能详细点,谢谢!
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速问速答事业单位计提税金的会计分录:
借:经营支出
贷:应缴税费
期末,将本科目本期发生额转入经营结余,
借:经营结余
贷:经营支出
2023 07/06 17:20
84785031
2023 07/06 17:29
能说一下完整的分录吗?从收到租金到计提税费、交税、上缴国库非税各个环节的会计分录要怎么做
meizi老师
2023 07/06 17:32
你好; 你上面收到租金的时候 一、收到房租时:
借:银行存款
贷:应缴财政专户款
二、上交财政时:
借:应缴财政专户款
贷:银行存款
84785031
2023 07/06 17:39
那我税金支出部分要怎么处理,我们是财政全额拨款单位,上缴国库非税部分是要扣减税金支出后的
84785031
2023 07/06 17:40
上缴的税金我要如何从应缴财政款里冲减呢?
84785031
2023 07/06 17:42
比如说收入10万,税金5千,我上缴国库只能是税后的9.5万,税金支出与应缴财政款我要怎么做才能平10万的账呢
meizi老师
2023 07/06 17:42
事业单位计提税金的会计分录:
借:经营支出
贷:应缴税费
期末,将本科目本期发生额转入经营结余,
借:经营结余
贷:经营支出、你看看税费
84785031
2023 07/06 17:51
老师你还是没有明白我要问的是什么,我是想问应缴财政专户款这个科目,收到钱时是10万,上缴时是扣税费后的9.5万,这个税费0.5万我要怎么做才能使应缴财政专户款借贷平衡。
meizi老师
2023 07/06 17:54
你好; 1、收到款项时
借:银行存款
贷:应交税费-增值税等
应缴财政专户款
2、上缴时 :
借:应缴财政专户款
贷:银行存款、