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老师,转入待认证进项税额,发票已经认证了,没有转入进项税额,怎么做分录调整

84785027| 提问时间:2023 07/06 19:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。
2023 07/06 19:17
84785027
2023 07/06 19:22
上一年的待认证进项,那么转到应交增值税进项,就会产生余额了,之前做错分录,没有转,是直接做到进项税额
郭老师
2023 07/06 19:23
你好,那你的其他的增值税对吗?你之前没有结转,但是你缴纳的增值税还对。
84785027
2023 07/06 19:25
是的,就是多了这个待认证
郭老师
2023 07/06 19:32
你查一下之前这个进项允许抵扣吗?
84785027
2023 07/06 19:34
允许的,已经抵扣做了分录,就是没有把这个待认证做到借方,借方直接写进项税额
郭老师
2023 07/06 19:38
借营业外支出 贷应交税费、应交增值税进项。如果不知道原因的 或者你可以查一下具体的是什么原因造成的。
84785027
2023 07/06 20:13
能不能红冲,上年分录
郭老师
2023 07/06 20:20
你好 可以的 可以这么做的
84785027
2023 07/06 20:23
重新录分录,涉及以前年度损益调整吗
郭老师
2023 07/06 20:25
可以的,可以做以前年度损益调整。
84785027
2023 07/06 20:28
分录怎么做
郭老师
2023 07/06 20:29
借以前年度损益调整 贷进项
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