问题已解决

您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?

84785034| 提问时间:2023 07/06 20:06
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QQ老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,没有收到发票的话,应该是记录预付账款或其他应收款
2023 07/06 20:06
84785034
2023 07/06 20:24
收到发票后这么做账务处理?
QQ老师
2023 07/06 20:25
你好!不跨年的话原分录红字冲回,再按发票做蓝字就可以
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