问题已解决
您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?
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您好,没有收到发票的话,应该是记录预付账款或其他应收款
2023 07/06 20:06
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2023 07/06 20:24
收到发票后这么做账务处理?
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QQ老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 20:25
你好!不跨年的话原分录红字冲回,再按发票做蓝字就可以
您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?
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