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去年10月份取得土地使用权,去年没营业,没有摊销。今年怎么处理?
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速问速答你好,在今年可以补摊销的
买来做什么用的
2023 07/06 22:59
郭老师
2023 07/06 23:18
借在建工程
贷累计摊销
做这个
还在盖房屋的吗
郭老师
2023 07/06 23:49
按照1000来摊销。按照全部的
可以的
郭老师
2023 07/07 08:25
可以的,可以这么做的。
郭老师
2023 07/07 08:32
你好,再重新调整就可以了
借应付账款,
贷无形资产
借无形资产贷银行
借管理费用等待累积摊销,或者是做相反的。
郭老师
2023 07/07 08:40
这个分录不对,借无形资产,贷银行存款,应付帐款这里面包含着契税、耕地占用税和土地价款
郭老师
2023 07/07 08:40
然后你之前暂估的不对,需要红冲借应付账款,贷无形资产,然后再做正确的借无形资产贷应付账款等。
郭老师
2023 07/07 08:46
差额调整借累计摊销贷管理费用,或者是借管理费用贷累计摊销。
郭老师
2023 07/07 08:55
你好,你反摊的时候分摊到制造费用,制造费用也需要分摊。也一块儿调整。
郭老师
2023 07/07 08:58
你好,也调整的,你摊销的时候做的哪个科目少,摊销的多,摊销了都在哪个科目里面调整。
郭老师
2023 07/07 09:02
你好,无形资产的原值/12/年限
和你暂估/12/年限
就是月差额。
84785028
2023 07/06 23:04
补摊销,分录怎么写?
84785028
2023 07/06 23:04
盖厂房、办公楼
84785028
2023 07/06 23:07
去年没有利润
84785028
2023 07/06 23:25
是的。比如一个月摊销5万,去年2个月忘了摊销。补摊,直接摊销3个月
借:在建工程 15万
贷:累计摊销 15万
84785028
2023 07/06 23:27
分期付款取得土地使用权,合同价款1000万,实际支付500万。尾款一年后付清。按1000还是500摊销?
84785028
2023 07/06 23:34
去年的不摊销了,从今年1月开始摊销可以吗?摊销期限还是40年
84785028
2023 07/07 08:21
你好,耕地占用税、契税需要入成本,这两个税还没交,可以暂估入成本吗?
84785028
2023 07/07 08:30
如果后期交税了,和暂估不一样,以前的摊销怎么办?账怎么处理?
84785028
2023 07/07 08:36
没看懂,不好意思
84785028
2023 07/07 08:37
入账时:
借:无形资产-土地使用权
贷:银行存款
应交契税
应交耕地占用税
84785028
2023 07/07 08:38
这个分录对吗?
84785028
2023 07/07 08:44
明白了,老师
84785028
2023 07/07 08:45
暂估的正常摊销吗?摊销后,无形资产调整后,之前摊销的怎么处理?以后怎么摊销?
84785028
2023 07/07 08:54
调整时,计入只计入管理费用?制造费用呢?
84785028
2023 07/07 08:57
摊销计入在建工程呢?
84785028
2023 07/07 09:00
差个怎么算?
84785028
2023 07/07 09:01
差额怎么算?