问题已解决

老师好!我已认证发票,发现对方开票有误,我出红冲信息,让对方红冲再开正数来。可对方在6月底红冲了,到7月6日开正发票。我6月怎入账,7月又怎么入账好?

84785027| 提问时间:2023 07/06 23:37
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,6月可以不处理,等收到红字和蓝字发票一起做账处理。也可以6月做红冲处理,7月再按蓝字发票处理。
2023 07/06 23:39
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