问题已解决

@郭老师,费用票可以暂估吗

84785016| 提问时间:2023 07/07 06:18
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 严格来说,是不可以的,但是这种暂估,是在实务中普遍存在的
2023 07/07 06:18
84785016
2023 07/07 06:36
怎么做账报税呢
王超老师
2023 07/07 06:37
借:管理费用等 贷:应付账款---暂估
84785016
2023 07/07 06:39
费用票到了红冲借管理费用贷应付账款暂估吗,然后做费用借管理费用贷应付账款某公司,借应付账款某公司贷银行存款就完结吗
王超老师
2023 07/07 06:40
不是,你可以直接放到后面的附件的
84785016
2023 07/07 06:42
麻烦老师说下不是很明白
王超老师
2023 07/07 06:44
就是吧发票塞进去的就好了
84785016
2023 07/07 06:54
就是正常做账只是暂估发票没到,正常抵扣企税,到时发票到了发到相应暂估数比如今年1月份暂估数109原来这里分录就行吗,如果发票要明年汇算清缴前才能全部开回,开回的日期是2024.5.31可以吗有风险吗
84785016
2023 07/07 06:55
到时发票放到今年1月份暂估分录就完结吗,不用弄其他事项吗
王超老师
2023 07/07 06:58
那这个你是要增加很多工作量的
84785016
2023 07/07 07:03
什么意思呢
王超老师
2023 07/07 07:04
就是你的工作量增加了啊
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