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老师,财报里应收帐款为负数,报不过去怎么办?应收能给它调到预收账款里吗

84784985| 提问时间:2023 07/07 08:16
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是的,资产负债科目期末不能负数,需要重分类
2023 07/07 08:16
84784985
2023 07/07 08:35
改到预收下对吗
小林老师
2023 07/07 08:45
是的,是按明细进行重分类预收
84784985
2023 07/07 08:51
好的,谢谢老师
小林老师
2023 07/07 08:53
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