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存入3000万人民币定期存款,利息67.5万,利息前置,然后开出银票3067.5万。定存分录做的借其他货币资金贷银行存款。开票分录做的借应付账款3067.5贷应付票据3067.5。到期后分录是不是做借银行存款3067.5应收利息67.5贷其他货币资金3000。票据承兑就是借应付票据3067.5贷银行存款3067.5
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速问速答你好; 你存这个 主要是 开票拿来支付出去 ; 你这个做应收利息是为什么
2023 07/07 10:08
84785006
2023 07/07 10:12
不好意思打错了,应该是财务费用利息收入?
meizi老师
2023 07/07 10:13
那就对了哈; 这个是贴现了 ;
84785006
2023 07/07 10:16
因为是一年期的所以每个月摊销利息收入和贴现利息,借应收利息贷财务费用利息收入摊销贴现利息借财务费用贷预付账款其他可以吗?贴现利息也是我们付的
84785006
2023 07/07 10:16
然后一年期结束了,我这边需要怎么处理吗?
meizi老师
2023 07/07 10:19
你好; 那你承担的话; 可以的; 你是支付给 对方;还是 直接在货款里面扣除 ?
84785006
2023 07/07 10:47
对是我支付的,然后我就是想问下,存款到期后我的会计分录怎么做?是借应付票据银行承兑汇票3067.5,贷其他货币资金3000万,贷应付利息67.5
84785006
2023 07/07 10:48
这样对吗?
84785006
2023 07/07 10:49
贷应收利息
meizi老师
2023 07/07 10:54
你好; 你要支付出去 ; 你这个是先支付 保证金; 然后去 贴现承担; 你去支付 别人的款用汇票是吗
84785006
2023 07/07 11:11
对的,之前开银票就是付货款的
meizi老师
2023 07/07 11:13
你好; 借其他货币资金- 保证金贷银行存款 ; 买货物; 借库存商品; 进项税贷应付款; 借应付账款 贷 应付票据 ; 借应付票据 ; 财务费用- 贴现费 贷其他货币资金; 保证金; 银行存款