问题已解决
收到客户的两年房租,走的是预收,给客户开票时还用做分录吗?(开票分两次开) 注:平常是从预收转收入的
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速问速答您好,同学,请稍等下
2023 07/07 10:07
84784948
2023 07/07 10:12
好的老师,平常是按月分摊,预收转收入
向阳老师
2023 07/07 10:19
你好,最好做账务处理,体现了你开了发票红冲之前的暂估,然后再做发票的。
84784948
2023 07/07 10:23
老师,收到租金的时候就是走的预收,开票后不知道该怎么做账务处理了。麻烦老师指点一下
向阳老师
2023 07/07 10:29
借银行存款,待预收账款应交税费,应交增税销项,做的是这一个是吗?如果是的话,开了发票,借应收账款,贷应收账款,应交税费,应交增值税销项,然后再做一个相反的。
84784948
2023 07/07 10:44
我现在做的分录是:
借:银行存款
贷:预收账款
月底摊销的话是
借:预收账款
贷:主营业务收入
84784948
2023 07/07 10:47
2年的租金,每次开一年,跨季度
向阳老师
2023 07/07 11:02
现在开了发票,借预收账款负数,贷主营业务收入负数,
借预收账款,贷主营业务收入。