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老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填

84784972| 提问时间:2023 07/07 10:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你账上按实际做 ; 申报表 和账上有差异的;   申报表改不了的;  尾差 走 营业外收支做平衡 
2023 07/07 10:40
84784972
2023 07/07 10:46
未开票不含税收入报的 1880733.94 税额 169266.05 实际开票不含税金额1880733.93 税额169266.06 我申报表怎么填?麻烦了
meizi老师
2023 07/07 10:49
你好;   你按照你 无票收入不含税基恩 和你开篇不含税 金额来报哈;   
84784972
2023 07/07 10:52
我理解了 就是按我填报的填负数
meizi老师
2023 07/07 10:55
你好;      对的; 比如说 你之前无票收入是100  ; 现在 红冲无票收入 -100 ;在按开票100开 ;    你就是 看你无票收入 负数和  正数发票的差额来报 
84784972
2023 07/07 13:10
未开票收入上月已经填报了 这个月开票了,增值税填报 我到未开票收入栏是填实际的开票的金额(这个数据和我上月填报的未开票收入有差异)还是就把我上月填报的未开票金额冲红?
meizi老师
2023 07/07 13:14
你好;  比如未开票收入之前报100 ; 本月开票100 ; 红冲未开具发票收入100 ; 本期实际 发生的 有300 ; 那么你 本期报300 +100-100来报税的 
84784972
2023 07/07 14:34
好的了解了
meizi老师
2023 07/07 14:34
不客气的; 希望能帮到你   
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