问题已解决
我司有一个电表要拆除,需提前把电费结清,经办人自己垫付了剩余电费,来公司报销,怎么做账呢
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速问速答同学你好
垫付的做其他应付款
报销做借费用科目
贷其他应付款
2023 07/07 11:04
84785046
2023 07/07 11:05
那怎么从其他应付款转出去呢
84785046
2023 07/07 11:06
我是先做了:借:其他应付款-个人 贷:银行存款。发票是后开的,而且发票也不是单独开的这一张,是混合在一个月的发票中
84785046
2023 07/07 11:07
现在其他应付款借方有余额,怎么转出去呢
朴老师
2023 07/07 11:10
借其他应付款
贷银行存款
84785046
2023 07/07 11:11
收到这个发票怎么做账呢
朴老师
2023 07/07 11:16
同学你好借费用科目
贷其他应付款
84785046
2023 07/07 12:04
是不是这样子:借:主营业务成本 进项 贷:应付账款-国网 其他应付款-个人
朴老师
2023 07/07 12:07
是成本的话是这样的
之前的没付呀
为啥应付账款
84785046
2023 07/07 12:08
电费是成本
84785046
2023 07/07 12:08
国网的都是应付,是托收的
朴老师
2023 07/07 12:10
同学你好
那你就这样做