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老师好!我们在筹建期预付了款项,有些票没有收回,那现在这发票拿不到的话,怎么冲掉预付账款?

84785008| 提问时间:2023 07/07 13:04
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   借管理费用-开办费 贷预付账款   
2023 07/07 13:04
84785008
2023 07/07 13:11
这个预付款是去年567三个月份挂账的,9月份开始有收入了,现在都挂了一年了,在7月这样做管理费用—开办费?我们是汽车销售公司。
meizi老师
2023 07/07 13:14
你好;      筹建期发生的  还是需要走开办费去; 或者是你直接记入部门费用明细;       
84785008
2023 07/07 13:22
那就是现在没票直接在7月冲开办费?那没有原始凭证没事吗?直接计入部门明细不明白?我是小白,
meizi老师
2023 07/07 13:28
你好; 如果你 现在已经是进入了营业期了。 直接做; 借管理费用 -具体费用 贷预付账款 ;  就别走开办费了。 到时怕有问题  
84785008
2023 07/07 13:51
好的谢谢老师!
meizi老师
2023 07/07 13:51
不客气的; 帮到你就好  
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