问题已解决

上月给客户开专票,税号填写错误,这月如何操作,求详细步骤

84784952| 提问时间:2023 07/07 13:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
2023 07/07 13:23
84784952
2023 07/07 13:42
开好后,错误的发票是不是得客户退回来,给客户重新开局一张正确的
郭老师
2023 07/07 13:43
对的,是的,是这么做的。
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