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22年末12月暂估成本50万,23年4月才收到当月开出发票50万,如何做账,
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速问速答你好。先把暂估的红冲,然后按照发票入账就可以了。
2023 07/07 13:58
84784985
2023 07/07 14:20
那汇算清缴时候可以算这50万成本进去吗
玲老师
2023 07/07 14:26
汇算清缴前回来发票的可以税前扣除。
22年末12月暂估成本50万,23年4月才收到当月开出发票50万,如何做账,
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