问题已解决
老师:2023年4月份成本没有开具发票回来 7月份回来了 我做了4月份的分录 借:库存商品 94835 元 贷:应付账款 94835元 ,借:主营业务成本 贷:库存商品 2.那7月份发票回来了我在怎么做分录啊
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速问速答同学你好
之前是暂估入库的为啥没有贷应付账款-暂估
2023 07/07 15:30
84785037
2023 07/07 16:17
老师:2023年4月份成本没有开具发票回来 7月份回来了 我做了4月份的分录 借:库存商品 94835 元暂估 贷:应付账款 94835元 暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 2.那7月份发票回来了我在怎么做分录啊
朴老师
2023 07/07 16:22
同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后再按照蓝字发票来做