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这个表怎么填?期初余额是一开始就有的嘛?

84785014| 提问时间:2023 07/07 15:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  期初是 上期留下来的 ;    
2023 07/07 15:32
84785014
2023 07/07 15:33
本期发生额要填本期税额的百分之二嘛?
meizi老师
2023 07/07 15:37
你好;   对的; 按照2%部分来考虑的  
84785014
2023 07/07 15:38
这样填对吗?
meizi老师
2023 07/07 15:43
你好;对的; 就是这样写; 一起抵减了   
84785014
2023 07/07 15:45
这样填不对啊,跟主表对不起来啊?
meizi老师
2023 07/07 15:52
你好;  你的 主表减免金额    是按照不含税营业收入  *2%计算哈   
84785014
2023 07/07 16:06
填上数跟主表对不起来啊?
meizi老师
2023 07/07 16:11
你好; 有什么提示没有; 因为期初的 也可以拿来抵减的 
84785014
2023 07/07 16:13
你看下需要跟主表16列对起来,但是16列是0啊
meizi老师
2023 07/07 16:15
你好;   你小规模本季度 到底开了好多发票出去; 专票和普票分别好多; 超过30万吗  
84785014
2023 07/07 16:15
只有普票没有专票啊
84785014
2023 07/07 16:16
没超过30w,这个期初余额怎么弄
meizi老师
2023 07/07 16:17
那就别去写减免表;  你只写10栏次减免哈  
84785014
2023 07/07 16:18
这个表是数额是上个季度的怎么处理来着?上个季度不就是申报错了吗
84785014
2023 07/07 16:20
什么都不填就提示这个,怎么处理啊?
meizi老师
2023 07/07 16:26
你好;  强制性报就行了。 你不超过30万;  按10栏次报免税哈  
84785014
2023 07/07 16:26
10栏次报免税是什么意思?
meizi老师
2023 07/07 16:32
你好;直接是季度不超过30万的 原因;直接 按不含税金额报10栏次; 报免增值税
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