问题已解决
4月预付5-7月的租金30000元,借记预付账款 30000,贷银行存款 30000;5月收到3个月租金发票30000元,借记主营业务成本10000 贷预付账款 10000,剩余2张发票是分别放到所属月份做账吗?
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速问速答你好,每个月的租金是分别开具发票?
2023 07/07 16:19
84784958
2023 07/07 16:21
对方是按月开的 3个月 开了3张发票 每张1万元这样
邹老师
2023 07/07 16:22
你好,那剩余2张发票,是分别放到所属月份做账的
84784958
2023 07/07 19:56
本月开了下半年的租金发票给租户,如何记账,记借预收账款 贷主营业务收入-租赁 应交增值税?
邹老师
2023 07/07 20:20
你好,本月开了下半年的租金发票给租户
借:银行存款等科目 ,贷:预收账款,主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84784958
2023 07/07 20:24
本月未收到租金 ,开具下半年租金发票 ,如何记账
邹老师
2023 07/07 20:26
你好,本月未收到租金 ,开具下半年租金发票
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84784958
2023 07/07 20:28
一次性是开了半年的租金发票,后面收款也是一次收半年的租金,记账的时候用预收还是应收,要不要分摊到所属账期
邹老师
2023 07/07 20:29
你好,本月未收到租金,所以是 应收账款