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老师您好,我1月份开了一张普通发票,税率是0,我纳税申报表填在了附表一免税那一栏,但是我2月份发现我开错了,又红冲了,那我纳税申报的时候应该怎么填写

84784996| 提问时间:2023 07/07 17:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023 07/07 17:04
84784996
2023 07/07 17:06
我应该开的是农产品收购发票,但是开成了普通发票。所以2月份红冲了。然后2月又重新开了农产品收购发票
meizi老师
2023 07/07 17:09
你好;    可以的;  你这样的话; 都是开的免税税率出去 ; 一正一负数 ; 你就 在免税栏次去报; 你是   小规模是吗 
84784996
2023 07/07 17:22
老师,我看错了,我红冲了,但是我没有重新开,那我纳税申报的时候应该怎么填呢
84784996
2023 07/07 17:23
我是一般纳税人 1月开了普通发票0税率,填在了附表一免税里面。2月份红冲发票,我纳税申报怎么填写呢,而且我是7月份才发现这个事情的。
meizi老师
2023 07/07 17:25
你好;     那意思你2季度只有红字的金额吗 ? 没有开其他金额吗  
84784996
2023 07/07 17:35
2季度?1月份我只开了一张普通发票是0税率的,然后再纳税申报附表一填写了免税,我2月份红冲了张发票后我没有重新开这一张票 。以上这些事情是我7月份才发现出来的,我7月纳税申报应该怎么填写呢
meizi老师
2023 07/07 17:36
你7月只有这个负数发票; 那你 就在免税里面 写负数; 但是你系统的话;可能识别不了系统负数的; 你先这样吧; 看能对比过去不; 对比不了; 还得去大厅报数据的 
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