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上月预提的 借:管理费用2000 贷:其他应付款-差旅费车辆使用费2000 这月发票到了2000怎么做分录
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速问速答您好,把前面那笔做负数分录,再做正数分录
2023 07/07 20:31
84784950
2023 07/07 21:40
就是这笔负数冲销,然后再根据业务正常做一笔分录?
刘艳红老师
2023 07/07 21:45
是的,就是你说的这样的
上月预提的 借:管理费用2000 贷:其他应付款-差旅费车辆使用费2000 这月发票到了2000怎么做分录
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