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年底预提的费用今年收到发票怎么做账
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速问速答您好, 把前面做负数处理,再用以前年度损益调整做正数
2023 07/07 21:07
84785008
2023 07/07 21:08
不设以前年度损益调整科目
刘艳红老师
2023 07/07 21:10
你们是小企业准则吗?
84785008
2023 07/07 21:11
是小企业会计准则
刘艳红老师
2023 07/07 21:13
计入利润分配-未分配里面
84785008
2023 07/07 21:18
年底预是 借 管理费用
贷 预提费用
麻烦帮我写下今年收到发票后的账务处理
刘艳红老师
2023 07/07 21:21
借:利润分配-未分配(负数)
贷:预提费用(负数)
借:利润分配-未分配正数
贷:预提费用正数