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年底预提的费用今年收到发票怎么做账

84785008| 提问时间:2023 07/07 21:06
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速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 把前面做负数处理,再用以前年度损益调整做正数
2023 07/07 21:07
84785008
2023 07/07 21:08
不设以前年度损益调整科目
刘艳红老师
2023 07/07 21:10
你们是小企业准则吗?
84785008
2023 07/07 21:11
是小企业会计准则
刘艳红老师
2023 07/07 21:13
计入利润分配-未分配里面
84785008
2023 07/07 21:18
年底预是 借 管理费用 贷 预提费用 麻烦帮我写下今年收到发票后的账务处理
刘艳红老师
2023 07/07 21:21
借:利润分配-未分配(负数) 贷:预提费用(负数) 借:利润分配-未分配正数 贷:预提费用正数
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