问题已解决

老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款

84785015| 提问时间:2023 07/08 11:37
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,租金是几月份开始的?从七月份开始租赁还是六月份?
2023 07/08 11:37
84785015
2023 07/08 11:38
是租了好几年的,只是举例,我这个月收到下个月的租金发票,是否是要这样入账?
郭老师
2023 07/08 11:42
你看租赁的时间,如果是六月份,你在六月份就得多费用,然后七月份收到了发票,七月份红冲再做发票。
84785015
2023 07/08 11:44
老师,我的意思是,我收到的发票是六月份的日期,但是开票租金费用是属于7月份,对方提前一个月开了发票给我们,那我这边6月份入账的话,是不是要这么做会计分录?
郭老师
2023 07/08 11:47
你好,那就按照你上面的正确的。六月份你可以不用做的,然后在七月份的时候做就行。
郭老师
2023 07/08 11:48
因为你在六月份也没有支付。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~