问题已解决
存货本月没有收到,暂估为100,下个月收到后实际为110,下月冲暂估100,请问差额10如何做账?
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速问速答同学,你好
之前的分录红冲
按照发票重新做
2023 07/08 13:18
84784992
2023 07/08 14:06
我知道要红冲,但是着额的10需要做分录吗?本月借:库存商品 100,贷应付账款 100,结转成本时:借:主营业务成本100,贷库商品:100 下月收到发票时先红冲,借库存商品 -100,贷应付账款-100,然后,借库存商品 :110,贷应付账款 110(先不管增值税)那个成本相关10需要调整吗???
小菲老师
2023 07/08 14:08
同学,你好
收到发票时先红冲,借库存商品 -100,贷应付账款-100
借:主营业务成本-100,贷库商品:-100
84784992
2023 07/08 14:12
然后呢,再重新结转成本吗?借主营业务成本 110,贷库存商品 110 ,吗?
小菲老师
2023 07/08 14:12
同学,你好
嗯嗯,是的