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建筑行业小规模,上个月预付材料款,这个月收到材料发票,应该怎么做分录?请有经验老师解答
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速问速答你好,上个月预付款的时候咱们有没有收到材料?
2023 07/08 21:33
84784985
2023 07/08 21:36
上个月没有收到材料发票,只是我公司转帐给对方了。
上个月我是这样做分录
借:预付账款—xx公司
贷:银行
这个月收到材料发票
借:原材料
贷:预付账款—xx公司
结转:借:主营业务成本
贷:原材料
这样做分录行吗
玲老师
2023 07/08 21:39
上个月做的分录是正确的,然后这个月收到材料的分录也是正确的。
就是最后一个分路有一些差异。
最后一个咱要是项目上领用了这个原材料,建议通过工程施工合同成本原材料科目核算,借工程施工—合同成本—材料。贷原材料。
玲老师
2023 07/08 21:39
有收入的时候咱再结转到主营业务成本这个科目里,这样咱的收入和成本才会配比。
平时项目上发生成本通过工程施工合同成本科目归集核算。
84784985
2023 07/08 21:43
收入指的是开票收入吗?
上个月开票收入是1101180.21
现在这个月收到的材料发票是1848450
成本比收入都要多,报表最后的利润总额就变成了负数,这样做税务局会查吗
玲老师
2023 07/08 21:47
好,咱收入和成本都按照实际来处理就行,然后最后要是真实的利润是负数也行,可以亏损。
玲老师
2023 07/08 21:47
只要咱这些是真实的收入没有少计,成本也没有多计,这样就可以
玲老师
2023 07/08 21:48
建议咱自己先自己先检查一下,看看咱收入有没有少计,或者咱成本有没有多计。是真实的就没有风险。
84784985
2023 07/08 21:48
我刚才把主营业务成本改成了工程施工,但是结转的时候,没有结转到成本里,利润表里的成本没有数据
玲老师
2023 07/08 21:49
你好,咱们确认收入的同时就要结转成本了。
咱可以这样结转。
借主营业务成本
贷,工程施工合同成本。
比如咱确认了50%的收入,咱也是结转对应的50%的成本。
84784985
2023 07/08 21:51
不能用原材料吗?
我刚才用原材料的科目错了吗?
玲老师
2023 07/08 21:53
直接这样结转不准确。先通过工程施工科目核算过渡一下。然后再有收入了,咱再结转到主营业务成本,这样账务处理更准确。
84784985
2023 07/08 21:56
你的意思是要多做一笔分录对吗?
我是不是应该要这样写
收到材料发票
借原材料
贷预付账款xx公司
结转
借:工程施工—合同成本
贷:原材料
借:主营业务成本
贷:工程施工合同成本
是不是要这样写?
玲老师
2023 07/08 22:07
你好,是的,对的,这样处理对的。
84784985
2023 07/08 22:17
还有个问题。
课桌椅小规模公司,要交的税合到几个点,我是这样和老板说的
增值税0.01
印花税0.0003
城市维护建设税0.05
教育费附加0.03
地方教育附加0.02
所得税0.05
(没有减免就是0.25)
总共合起来就是
0.01+0.05+0.03+0.0003+0.02+0.05=0.061
差不多6个点的税。
是不是这样?
玲老师
2023 07/08 22:24
小规模的附加税,还有印花税,还有减半征收,这个也可以考虑一下。
玲老师
2023 07/08 22:25
就是小规模纳税人6税两费减半征收那个政策。
84784985
2023 07/08 22:25
那差不多应该总共是交几个点的税
玲老师
2023 07/08 22:25
还有就是这三个附加税是在增值税的基础上交的,比如增值税是一元,就是用一元乘以附加税的税率,这是要交的附加税。
所以说咱直接加上附加税是不对
所以说咱直接加上附加税是不对的,是用附加增值税乘以附加税税率这样加。
84784985
2023 07/08 22:27
老师可以详细点解答吗?
玲老师
2023 07/08 22:31
增值税0.01。
附加税是用增值税乘以附加税税率再乘以50%。
要是小微企业,所得税就是0.05。
把这些数据加起来。
还有那个印花税,按实际你要是买卖商品就是3/10000×50%。
玲老师
2023 07/08 22:31
计算公式我给你写了,就把这几个税按照我写的公式加一起就行了。
84784985
2023 07/08 22:34
应该来说就不要交6个点的税,是吗
玲老师
2023 07/08 22:34
所得税就5%,增值税就1%,这俩就是6%了,再把上面的附加税印花税加上6%多呢。
玲老师
2023 07/08 22:35
我上面已经把税种给你列上公示了,你按一下计算器就是准确的数了。