问题已解决
老师,你好,我公司收到专票金额6万,支付5.7万,票和实际支付有差额,这差额如何平账
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速问速答你好,可以做到营业外收入或者是做应付账款,然后你再自己做一个红冲借库存商品
进项贷银行存款
应付帐款
借应付帐款
贷库存商品
进项转出
2023 07/09 13:41
84784961
2023 07/09 13:45
好的,谢谢老师
郭老师
2023 07/09 13:49
不用客气,周末愉快。