问题已解决
我是小规模纳税人 第二季度开了1%不含税34653.47的发票 那么是不缴纳增值税的 免税销售额那一项 我应该填在第几栏?
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速问速答普通发票的在第十栏里面填写
2023 07/09 15:21
84784983
2023 07/09 15:34
老师 你帮我看下 我填到10栏里面产生税额了
84784983
2023 07/09 15:34
就是这样的
郭老师
2023 07/09 15:37
一到第八栏不要填写,你是不是填写了。
84784983
2023 07/09 15:38
一键预填信息填了 所以就有税额了
郭老师
2023 07/09 15:39
你好,截图全部的看一下,你是不是在第一行,第二行,第三行填写了。
84784983
2023 07/09 15:39
我这个没有增值税 那意味着印花税是不也不用交
郭老师
2023 07/09 15:40
和这个没有关系的,增值税和印花税是分开的,你不交增值税不一定不交印花税
84784983
2023 07/09 15:41
明白了 谢谢老师
84784983
2023 07/09 15:45
老师第二季度的印花税报在第一季度了 是不是需要更正一季度的印花税报表了
郭老师
2023 07/09 15:53
申报还是按季度申报?
84784983
2023 07/09 15:55
按季度申报 计税金额是34563.21 计算的时候有10.15的印花税 我转到下一步提交申报的时候没有税了
郭老师
2023 07/09 15:56
那你可以修改的去修改更正申报