问题已解决

我是小规模纳税人 第二季度开了1%不含税34653.47的发票 那么是不缴纳增值税的 免税销售额那一项 我应该填在第几栏?

84784983| 提问时间:2023 07/09 15:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
普通发票的在第十栏里面填写
2023 07/09 15:21
84784983
2023 07/09 15:34
老师 你帮我看下 我填到10栏里面产生税额了
84784983
2023 07/09 15:34
就是这样的
郭老师
2023 07/09 15:37
一到第八栏不要填写,你是不是填写了。
84784983
2023 07/09 15:38
一键预填信息填了 所以就有税额了
郭老师
2023 07/09 15:39
你好,截图全部的看一下,你是不是在第一行,第二行,第三行填写了。
84784983
2023 07/09 15:39
我这个没有增值税 那意味着印花税是不也不用交
郭老师
2023 07/09 15:40
和这个没有关系的,增值税和印花税是分开的,你不交增值税不一定不交印花税
84784983
2023 07/09 15:41
明白了 谢谢老师
84784983
2023 07/09 15:45
老师第二季度的印花税报在第一季度了 是不是需要更正一季度的印花税报表了
郭老师
2023 07/09 15:53
申报还是按季度申报?
84784983
2023 07/09 15:55
按季度申报 计税金额是34563.21 计算的时候有10.15的印花税 我转到下一步提交申报的时候没有税了
郭老师
2023 07/09 15:56
那你可以修改的去修改更正申报
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~