问题已解决
小规模开了9万多的专票怎么报增值税
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答在主表的第2行填报不含税销售收入,
填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额 *2%填写。
2023 07/10 10:11
84785009
2023 07/10 10:21
专票也是要达30万才算税吗?
家权老师
2023 07/10 10:24
不是的哈,开了专票就得交税
84785009
2023 07/10 10:28
专票上面的税额x2%是不是等于发票上的税额就正常了
84785009
2023 07/10 10:29
老师按你说的方式填申报不通过
84785009
2023 07/10 10:37
是这样填的为什么不通过
家权老师
2023 07/10 10:42
意思是要扣除2%的,你开了1%的专票
84785009
2023 07/10 10:45
我用专票上的数额x2%了啊
84785009
2023 07/10 11:12
老师那我应该怎么填啊
家权老师
2023 07/10 11:26
要填在主表的第2行,
84785009
2023 07/10 15:11
填第二行就变成负数了
家权老师
2023 07/10 15:16
我的意思是说你开票的不含税销售额专票填在第2行