问题已解决
公司欠供方货款100万,其中2万为欠我司电费,抵扣货款后实际支付供方98万货款,借 应付账款100万 贷方 银行存款98万 剩余2万怎么挂科目呢 (电费之前我司已付款给供电局)
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速问速答你好,剩余2万,挂贷方 其他应收款
2023 07/10 11:51
84785017
2023 07/10 12:29
然后从货款扣除这两万了,如何冲这两万,借其他应收,贷方呢
邹老师
2023 07/10 12:36
你好,从货款扣除这两万
借:应付账款,贷:其他应收款
之前发生支出的时候
借:其他应收款,贷:银行存款
84785017
2023 07/10 14:13
不对呀 这两万不收 冲供应方的货款呀 然后其他应收款到时候怎么冲账呢 收不到的呢 因为付供电局电费时候 是借管理费用水电费 贷银行存款
邹老师
2023 07/10 14:15
你好,这2万是从你们欠对方款项扣除,所以分录是
借:应付账款,贷:其他应收款
请问是哪里不对呢
84785017
2023 07/10 14:56
其他应收是不是要冲账呢 怎么冲呢 不实际支付贷方不是银行存款呢
邹老师
2023 07/10 14:58
你好,这个2万的电费应当你们先支付了,才可以从欠对方货款里面扣除啊
84785017
2023 07/10 15:00
好的 明白
邹老师
2023 07/10 15:00
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。