问题已解决
我是一般纳税人,申报上个月的增值税,发现有一张6%的发票错开成3%,这种情况该怎么处理?
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速问速答同学你好
需要按照正确的申报
2023 07/10 13:31
84785030
2023 07/10 13:33
正确申报就可以了,然后呢?
朴老师
2023 07/10 13:36
同学你好
对的
正确申报就可以
然后红冲错误的发票再开正确的
84785030
2023 07/10 13:37
跨月红冲发票怎么算,这个月还是上个月的?
朴老师
2023 07/10 13:38
冲减这个月的蓝字发票
84785030
2023 07/10 13:39
是上个月的错误发票,这个月红冲,不就是这个月的发票吗?
朴老师
2023 07/10 13:40
是呀
就是红冲这个月的蓝字发票了
但是你冲减的是上个月错误的
84785030
2023 07/10 13:40
报税呢,先报税后红冲,那我不是多报税了
朴老师
2023 07/10 13:43
同学你好
这个没有的
84785030
2023 07/10 13:52
什么没有,没听懂
朴老师
2023 07/10 14:01
我的意思是没有报税