问题已解决

我是一般纳税人,申报上个月的增值税,发现有一张6%的发票错开成3%,这种情况该怎么处理?

84785030| 提问时间:2023 07/10 13:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 需要按照正确的申报
2023 07/10 13:31
84785030
2023 07/10 13:33
正确申报就可以了,然后呢?
朴老师
2023 07/10 13:36
同学你好 对的 正确申报就可以 然后红冲错误的发票再开正确的
84785030
2023 07/10 13:37
跨月红冲发票怎么算,这个月还是上个月的?
朴老师
2023 07/10 13:38
冲减这个月的蓝字发票
84785030
2023 07/10 13:39
是上个月的错误发票,这个月红冲,不就是这个月的发票吗?
朴老师
2023 07/10 13:40
是呀 就是红冲这个月的蓝字发票了 但是你冲减的是上个月错误的
84785030
2023 07/10 13:40
报税呢,先报税后红冲,那我不是多报税了
朴老师
2023 07/10 13:43
同学你好 这个没有的
84785030
2023 07/10 13:52
什么没有,没听懂
朴老师
2023 07/10 14:01
我的意思是没有报税
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