问题已解决
老师,客户说产品有问题,然后要求我们打折,那开发票怎么开呢?
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速问速答根据国税发〔2006〕156号,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。《通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。红字发票不需要认证。
2023 07/10 15:04
84784980
2023 07/10 15:07
现在是还没开票个客户,如果现在开票给客户,那折扣那部分金额在发票上要提现出来吗?
文文老师
2023 07/10 15:14
在同一张发票上,可单独开一行,负数金额
84784980
2023 07/10 15:31
那数量怎么填呢?
文文老师
2023 07/10 15:37
你好,数量就不填写了
84784980
2023 07/10 15:39
数量和单价都不填是吗?
文文老师
2023 07/10 15:41
数量和单价都不填
84784980
2023 07/10 15:43
但是这样金额那一栏填负数填不了呢?
文文老师
2023 07/10 15:51
开具页面是否有折扣字眼
文文老师
2023 07/10 15:51
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